4月21日,学校召开内部审计工作会议。校党委副书记、校长刘艳红主持会议并讲话。

会上,传达学习习近平总书记对审计工作作出的重要指示精神和习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神。听取审计处关于2024年度内部审计工作报告和2025年度内部审计工作安排;财务处、资产后勤管理中心关于2024年度审计发现财务收支、建设工程项目竣工结算问题整改情况报告;办公室(党委巡察办)、纪检监察处就巡察、纪检监察与审计联动工作意见。

刘艳红指出,内部审计是学校监督体系的重要组成部分,应立足服务学校改革发展大局,切实发挥监督职能。审计处要主动谋划工作,聚焦主责主业,深化改革创新,传承审计光荣传统和优良作风,着力提高审计监督质效,更好服务保障学校“四三两高”战略和高水平应用型国门大学建设大局,助力教育强国目标实现;要持续推进与巡察、纪检监察、组织人事“三类”监督贯通协同,深化“纪审联动”,把“政治体检”和“经济体检”有效“连接”,形成衔接顺畅、保障有力、配合有效的监督工作格局;要加强审计队伍建设,多措并举促使内部审计人员不断更新和扩展知识面,拓宽工作视野,提升专业胜任能力,锻造审计“特种兵”,为学校教育事业高质量发展助力和护航。
刘艳红强调,有关部门(单位)要把牢政治方向,在更高站位中扛起审计担当,重视审计发现的各类问题,锚定问题,举一反三、狠抓整改,打通责任落实的“最后一公里”;要聚焦重点领域、关键环节靶向发力,进一步促进学校管理体系和管理能力再上新台阶。
会上,校党委委员、副校长李进学就做好财务收支、建设工程项目审计整改“下半篇文章”作表态发言,并对深化审计、财会、巡察、纪审联动等有关工作提出意见建议。
校党委委员、办公室(党委巡察办)主任、体育与健康学院(公共体育教学部)党总支书记字文忠出席会议,纪检监察处、财务处、审计处、资产后勤管理中心等主要负责人,审计处全体人员参加会议。