4月29日,学校纪委、监察专员办成立审计整改专项监督检查组,对财务处2023年度财务收支及基建工程竣工结算审计发现问题整改情况开展专项监督检查,对财务处班子成员进行廉政谈话,以有力监督推动审计整改工作走深走实。

监督检查组严格履行“监督的再监督”职能职责,通过听取汇报、查阅整改台账、现场询问核实、数据比对分析等方式,重点对审计发现9项具体问题的整改质效开展监督,对下一步整改工作提出意见建议,对财务处班子成员开展廉政谈话。
监督检查组要求,要提高政治站位,压实整改责任。深刻认识审计整改是践行“两个维护”的具体行动,是纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治及突出问题系统整治工作的重要举措,要切实履行“一岗双责”,以钉钉子精神抓实审计整改;要深化标本兼治,健全长效机制。坚持“当下改”与“长久立”相结合,修订完善内控制度规范,建立健全审计整改动态跟踪全周期管理体系,做到立行立改有动作、分阶段整改有时限、持续整改有机制;要聚焦重点领域关键环节,强化风险防控。围绕资金管理、项目审批等关键环节开展廉洁风险排查,健全廉洁风险防控体系;要严明纪律规矩,筑牢廉洁防线。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,严守财经纪律和保密要求,强化警示教育,常态化开展自查自纠。